Nợ vay Hòa Phát (HPG) lập kỷ lục 96.838 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng vọt khi Dung Quất 2 dừng vốn hóa

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) ghi nhận tổng dư nợ vay tài chính tại ngày 30/9 lên đến 96.838 tỷ đồng, mức cao nhất lịch sử hoạt động. Nợ vay tăng mạnh để tài trợ cho dự án Dung Quất 2, và việc phân kỳ 1 của dự án này đi vào vận hành đã khiến chi phí lãi vay tăng 55% do dừng vốn hóa.

Dư nợ vay và chi phí tài chính gia tăng

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng dư nợ vay của Hòa Phát đã tăng 13.875 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 96.838 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, nợ vay dài hạn chiếm 68.482 tỷ đồng và nợ vay ngắn hạn là 28.356 tỷ đồng, cả hai đều ở mức cao kỷ lục.

Đại diện Hòa Phát cho biết, nợ vay tăng chủ yếu đến từ việc giải ngân các khoản vay trung và dài hạn để tài trợ cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Cùng với đó, nhu cầu vay vốn lưu động cũng gia tăng để phục vụ hoạt động sản xuất, bổ sung nguyên vật liệu và chi phí vận hành sau khi phân kỳ 1 của Dự án Dung Quất 2 chính thức hoạt động.

Việc dự án đi vào vận hành đã tác động trực tiếp đến chi phí tài chính. Quý 3 vừa qua, chi phí tài chính của Hòa Phát tăng gần 10% so với quý trước, đạt gần 1.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay chiếm hơn 800 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ 2024 và gần gấp đôi quý trước. Cơ cấu chi phí thay đổi đáng kể do tập đoàn dừng vốn hóa chi phí lãi vay của phân kỳ 1 Dung Quất 2 khi dự án bắt đầu hoạt động thương mại.

Ngược lại, ảnh hưởng từ biến động tỷ giá hối đoái đã giảm mạnh. Trong quý 3, tổng ảnh hưởng từ tỷ giá chỉ còn lỗ 7,5 tỷ đồng. Lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá từ các giao dịch thanh toán gốc ngoại tệ lần lượt là 252 và 216 tỷ đồng. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện từ đánh giá lại các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ là gần 44 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng đạt 11.626 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025 Hòa Phát ghi nhận 36.794 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% và 4.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Trong kỳ, tập đoàn sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,5 triệu tấn, cao hơn 21% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã thực hiện 65% kế hoạch doanh thu (170.000 tỷ) và 78% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (15.000 tỷ) của cả năm.

Trong quý 3, phân kỳ 1 của Dự án Hòa Phát Dung Quất 2 đã hoàn tất chạy thử và chính thức hoạt động. Yếu tố này giúp tổng sản lượng tiêu thụ HRC trong 9 tháng đầu năm đạt 3,4 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, sản lượng HRC đạt 1,26 triệu tấn, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh HRC còn được hỗ trợ từ việc Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 7/2025. Quyết định này giúp cải thiện môi trường cạnh tranh, giúp Hòa Phát gia tăng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa.